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        政府信息公开

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        投稿:huoruiqi  来源:市政府办时间:2022年04月09日

        索 引 号: S0001-0200-2022-00004 主题分类: 其他
        信息来源: 市政府办 发文日期: 2022年04月09日
        名  称: 2022年驻马店市人民政府驻北京联络处预算说明
        文  号: 有 效 性:

         2022年驻马店市人民政府驻北京联络处预算说明

        第一部分 驻马店市人民政府驻北京联络处概况

        一、主要职能

        二、机构设置及预算单位构成

        第二部分 驻马店市人民政府驻北京联络处2022年度预算情况说明

        一、收入支出预算总体情况说明

        二、收入预算总体情况说明

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        三、支出预算总体情况说明

        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

        五、一般公共预算支出预算情况说明

        六、一般公共预算基本支出预算情况说明

        七、政府性基金预算支出决算情况说明

        八、“三公”经费支出预算情况说明

        九、其他重要事项的情况说明

        第三部分 名词解释

        附件:驻马店市人民政府驻北京联络处2022年度预算表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、支出经济分类汇总表

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        八、政府性基金预算支出情况表

        九、重点项目预算的绩效目标表

        第一部分

        驻马店市人民政府驻北京联络处概况

        一、驻马店市人民政府驻北京联络处主要职能

        根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》(驻发〔2018〕23号),驻马店市人民政府驻北京联络处(以下简称驻京办)隶属于驻马店市人民政府,为正处级财政全供事业单位主要职责是:

        (1)根据市委、市政府的要求,同中央国家机关和北京市有关部门加强联系,承办我市需要在北京办理的事项。

        (2)为市委、市政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

        (3)加强与中央机关、大型企业、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系,配合有关部门为驻马店引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

        (4)加强与北京市的联系,推动驻马店与北京经济技术协作和文化交流。

        (5)加强与中央和北京市政法维稳等部门的联系,协助劝返赴京上访人员。

        (6)承办市委、市政府安排的重要会议及在京的重要活动,为驻马店赴京公务人员提供接待服务。

        (7)承担市委、市政府交办的其他事项。

        二、驻马店市人民政府驻北京联络处机构设置及预算单位构成

        机关事业编制为8名,办事处领导班子3人,其中主任1名,副主任2人。内设机构有综合科和招商引资科:综合科负责联络处机关的后勤保障工作和办理领导交办的其他事项;招商引资科负责在京招商引资工作,推介我市资源环境优势、招商引资政策,引导有关企业到我市投资兴业。

        驻马店市人民政府驻北京联络处是本级预算单位。

        1.驻马店市人民政府驻北京联络处

        第二部分 

         驻马店市人民政府驻北京联络处2022年度预算情况说明

        一、收入支出预算总体情况说明

         驻马店市人民政府驻北京联络处2022年收入总计267.570868万元,支出总计267.570868万元,与2021年预算相比,收、支总计各增加27.146947万元,增加10.15%。主要原因是活动经费增加。

        二、收入预算总体情况说明

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年收入合计267.570868万元。其中:一般公共预算收入267.570868万元。

        三、支出预算总体情况说明

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年支出合计267.570868万元,其中:基本支出88.740868万元,占33.17%;项目支出178.83万元,占66.83%。

        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算收支预算267.570868万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加27.146947万元,上升10.15%。主要原因是活动经费增加。

        五、一般公共预算支出预算情况说明

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算支出年初预算为267.570868万元。主要用于以下方面:一般行政管理事务178.83万元,占66.83%;事业运行72.8155万元,占27.21%;社会保障和就业支出6.764418万元,占2.54%;卫生健康支出4.25559万元,占1.59%;住房保障支出4.90536万元,占1.83%。

        六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

         2022年一般公共预算基本支出267.570868万元,其中:人员经费262.492968万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.0779万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和预算管理的不同特点,分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

        七、政府性基金预算支出决算情况说明

        我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        八、“三公”经费支出预算情况说明

        我单位2022年“三公”经费预算为94.7万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年“三公”经费支出预算数持平。 

        具体支出情况如下:

        (一)因公出国()费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平,主要原因是为压缩三公经费支出,我单位两年均未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

        (二)公务用车购置及运行费30万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元,与 2021年相比没有变化,主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为30万元,与2021年公务用车运行维护费预算相同,主要原因是招商引资活动经费用车产生的公务用车运行维护。

        (三)公务接待费64.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年公务用车运行维护费预算相同,主要原因是招商引资活动经费用车产生的公务接待费与上年一样。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年机关运行经费支出预算为5.0779万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

        (二)政府采购支出情况

        2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        (三)绩效目标设置情况

        我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

        (四)国有资产占用情况

        2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

        (五)专项转移支付项目情况

        我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

        第三部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

        四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

        五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:

        驻马店市人民政府驻北京联络处2022年度预算表